৯নং বালিয়া ইউনিয়নপরষিদ
উপজলো :চাঁদপুরসদর, জেলা :চাঁদপুর ।
অথবছর :২০১৯-২০২০
বাজেট সার সংক্ষেপ
বিবরন |
পূববতী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৭-২০১৮) |
চলতিবছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) |
পূববর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৯-২০২০ |
রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি |
|
|
|
রাজস্ব |
৪,১০,৫০০ |
৮,০৭,৩৫০ |
১২,৯৮,৫১৬ |
অনুদান |
|
|
|
মোট প্রাপ্তি(১) |
৪,১০,৫০০ |
৮.০৭,৩৫০ |
১২,৯৮,৫১৬ |
বাদ রাজস্ব ব্যায় |
৪,০৯,১০০ |
৮,০৬,০০০ |
১২,৯৫,০০০ |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত ঘাটতি (ক) |
১৪০০ |
১৩৫০ |
৩৫১৬ |
উন্ন্য়ন হিসাব |
|
|
|
উন্নয়ন উনুদান |
৮৫,০০,০০০ |
৬৪,০৬,৬৮০ |
৮৫,০০,০০০ |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা |
|
|
|
মোট (খ) (২) |
৮৫,০০,০০০ |
৬৪,০৬,৬৮০ |
৮৪,৯৫,০০০ |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) |
৮৫,০১,৪০০ |
৬৪, ০৮, ০৩০ |
৮৫,০৩,৫১৬ |
বাদ উন্নয়ন ব্যায় |
৮৫,০০,০০০ |
৬৪,০০,০০০ |
৮৪,৯০,০০০ |
সার্বিক বাজট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি |
১৪০০ |
৮০৩০ |
১৩,৫১৬ |
যোগ প্রারঙ্ভিক জের (১জুলাই) (৩) |
৬১,৬০৫ |
৮৭,৫৫০ |
২৫,৮০০ |
সমাপ্তি জের |
৬৩,০০৫ |
৯৫,৫৮০ |
৩৯,৩১৬ |
সবমোটপ্রাপ্তি (১+২+৩) |
৮৯,৭২,১০৫ |
৭৩,০১,৫৮০ |
৯৮,২৪,৩১৬ |
বিবরন |
পূববতী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৭-২০১৮) |
চলতিবছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) |
পূববর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৯-২০২০ |
১ |
২ |
৩ |
৪ |
কর ও রেট |
২,১৬,১৫০ |
৩,৪৮,০০০ |
৫,২৭,৭১৬ |
কর ও রেট বকেয়া |
৪৯,৫০০ |
১,২০,৬০০ |
২,৫০,০০০ |
ইজারা |
৩৮,০০০ |
২,০০,০০০ |
২,০০,০০০ |
যানবাহন ( মটর যান ব্যতীত) |
|
|
|
ব্যবসা , পেশা ও জীবিকা কর |
|
|
|
লাইসেন্স ও পারমিট ফি |
৩২,৫০০ |
১৮,৬৫০ |
৬০,০০০ |
জন্ম নিবন্ধন ফি |
১৫,০০০ |
১২,৬০০ |
১৫,৩০০ |
ভবন নিমান ও পুনঃনিমান |
১৪,০০০ |
৭,০০০ |
২,০০০ |
সম্পত্তি থেকে আয় |
৪৫,০০০ |
|
৫০,০০০ |
গ্রাম আদালত ফি |
৩৫০ |
৫০০ |
৫০০ |
অন্যান্য |
|
১,০০,০০০ |
২,০০,০০০ |
|
|
|
|
মোট |
৪,১০,৫০০ |
৮,০৭,৩৫০ |
১২,৯৮,৫১৬ |
ব্যায়ের খাত |
পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১৭-২০১৮) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) |
পরবর্তীবৎসরেরবাজেট (২০১৯-২০২০) |
ক. সন্মানী/ ভাতা |
|
|
|
খ.র্কমকতা ও র্কমচারীদরে বতেন- ভাতাদি |
১,৮০,০০০ |
৪,২০,০০০ |
৬,০০,০০০ |
(১)পরিষদ কমচারি |
|
|
|
(২)দায় মুক্তব্যয় ( সরকারকিমচারসিম্পকতি) |
|
|
|
গ.অন্যান্য প্রাতষ্ঠিানকি ব্যায় |
|
২০,০০০ |
১,০০,০০০ |
ঘ.আনুতোষিক তহবলি স্থানানন্তর |
|
|
|
ঙ.যানবাহনমেরামত ও জ্বালানী |
১০.০০০ |
১০,০০০ |
২০,০০০ |
২।কর আদায়ের জন্য ব্যয় |
৩৯,২০০ |
১,২০,০০০ |
১,৬০,০০০ |
৩।অন্যান্য ব্যয় |
৫৮০০ |
৫,০০০ |
১,৬০,০০০ |
ক. টেলিফোনবিল |
|
|
|
খ.বিদুৎ বিল |
৩১,৫০০ |
১৭,০০০ |
৩০,০০০ |
গ.পরবিহন /ত্রানসামগ্রী |
৬০,০০০ |
|
|
ঙ.প্রিন্ট ওষ্টেশনারী |
২০,০০০ |
৭২০০০ |
৭৫০০০ |
চ.ভূমি উন্নয়ন কর |
|
|
|
ছ.অভ্যন্তরিন নিরীক্ষা ব্যায় |
২০,০০০ |
|
৫,০০০ |
জ. মামলা খরচ, ডাক, ও তার ,মোবাইল |
৩৬০০ |
৪০০ |
৫০০০ |
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় |
২৫,০০০ |
৪৫,০০০ |
৫০০০০ |
৪. কর আদায় খরচ( বিভিন্ন রেজিস্টার ফরম) |
২,৫০০ |
৪০০০ |
৫,০০০ |
৫. আণুষঙ্গিক ব্যায়/ তথ্যসেবা কন্দ্রে ব্যায় |
১৫,০০০ |
১২,০০০ |
১,০০,০০০ |
৬. সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান/ নিঃশর্তেদাফন |
|
১৫,০০০ |
৫০,০০০ |
ক. বৃক্ষরোপন ও রক্ষনাবেক্ষন |
|
|
|
৭. জাতীয় দিবস উদযাপন |
৫,০০০ |
১০,০০০ |
২০,০০০ |
৮. খেলাধুলা ও সংস্কৃতি |
|
১২,০০০ |
২০,০০০ |
৯. ত্রান |
|
|
|
১০. রাজস্ব উদ্বৃত উন্নয়ন হিসাবে স্থান্তর |
|
|
|
১১. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/ ক্লাবে |
৫,০০০ |
|
১০,০০০ |
১২. মোট ব্যায় (রাজস্বহিসাব) |
৪,০৯,১০০ |
৮,০৬,০০০ |
১২,৯৫,০০০ |
প্রাপ্তির বিবরন |
পূব বর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি (২০১৭-২০১৮) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) |
পরবর্তি বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) |
১। অনুদান (উন্নয়ন) |
|
|
|
ক.উপজেলা পরষিদ |
৫,০০,০০০ |
৩,০০,০০০ |
৫,০০,০০০ |
খ.সরকার |
৫৫,০০,০০০ |
৬০,০০,০০০ |
৬৫,০০,০০০ |
গ.অন্যান্য উৎস (সংস্থাপন ও অন্যান্য) |
৯,৮০,৮০০ |
১০,০৬,৬৮০ |
১৫,০০,০০০ |
সচ্চেপ্রনোদতিচাঁদা |
|
|
|
৩।রাজস্ব উদ্বৃত্ত |
|
|
|
মোটপ্রাপ্তি (উন্নয়নহসিাব) |
৬৯,৮০,৮০০ |
৬৪,০৬,৬৮০ |
৮৫,০০,০০০ |
প্রাপ্তির বিবরন |
র্পূববতী বৎসররে প্রকৃত প্রাপ্তি (২০১৭-২০১৮) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধতি বাজেট (২০১৮-২০১৯) |
পরর্বতী বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) |
|
২ |
৩ |
৪ |
১।কৃষি ও সেচ |
২,৮৫,০০০/- |
৩,৬৭,০০০/- |
৩,০০,০০০/- |
২।শল্পি ও কুটির শিল্প |
|
|
২,০০,০০০/- |
৩। ভৌত কাঠামো |
৩৫,০০,০০০/- |
৪২,০০,০০০/- |
৪৫,০০,০০০/- |
৪। আথ –সামাজকি অবকাঠামো |
৩,২০,০০০/- |
২,০০,০০০/- |
৩,০০,০০০/- |
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি |
৭৫,০০০/- |
|
|
৬।ববিধি (সংস্থাপন সহ অন্যান্য ) |
৫০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
৭।সেবা |
১০,০০০/- |
৫,১০,০০০/- |
২০,০০০/- |
৮।শক্ষিা |
৩,০০,০০০/- |
২,৮০,০০০/- |
৫,০০,০০০/- |
৯।স্বাস্থ্য |
৪,০০,০০০/- |
৩,৬০,০০০/- |
৩,০০,০০০/- |
১০।দারদ্রি হ্রাসকরনঃসামাজকি নরিপত্তা ও প্রাতষ্ঠিানকি সহায়তা |
১,০০,০০০/- |
|
|
১১। পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় |
|
|
|
১২।মহলিা, যুব ও শশিুউন্নয়ন |
- |
- |
২,০০,০০০/- |
১৩।দরদ্রি হ্রাসকরন |
|
|
২,৫০,০০০/- |
১৪।সমাপ্তি জরে |
|
|
|
মোটব্যয় (উন্নয়নহসিাব ) |
৫০,৪০,০০০/- |
৫৬,০২,০০০/- |
৬৮,০০,০০০/- |
বিভাগ / শাখা |
ক্রমিক নং |
পদের নাম |
পদের সংখ্যা |
বেতন ক্রম |
মহাঘ ভাতা যদি বাকি থাকে |
প্রদয় ভবিষ্যত তহবিল |
অন্যান্য ভাতাদি |
মাসিক ঘড় অর্থের পরিমাপ |
বাৎসরিকক প্রাক কলিত অর্থের পরিমাপ |
মন্তব্য |
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
৭ |
৮ |
৯ |
১০ |
১১ |
ইউনিয়ন পরিষদ |
১ |
ইউপি সচিব |
|
|
|
|
|
|
|
৩,৬২৯০৪/ |
২ |
হিসাব সহকারী কম্পিটার |
|
|
|
|
|
|
|
২,৬৩৮৩২/ |
|
৩ |
দফাদার |
|
|
|
|
|
|
|
৪৭,৬০০/ |
|
৪ |
মহল্লাদার |
|
|
|
|
|
|
|
৩,৭৮,০০০/ |
|
মোট |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১০,৫২,৩৩৬/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস